Control Interno
El Control Interno es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, por medio de revisiones sistemáticas de los procesos, operaciones y resultados de la institución.
Marco Legal
- Constitución Política de Colombia
- Ley 87 de 1993
- Decreto 1083 de 2015
Índice de Desempeño Institucional
Informe de Austeridad del Gasto
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Cuarto Trimestre 2025.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Tercer Trimestre 2025.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Segundo Trimestre 2025.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Primer Trimestre 2025.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Cuarto Trimestre 2024.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Tercer Trimestre 2024.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Segundo Trimestre 2024.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Primer Trimestre 2024.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Cuarto Trimestre 2023.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Tercer Trimestre 2023.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Segundo Trimestre 2023.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Primer Trimestre 2023.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Cuarto Trimestre 2022.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Tercer Trimestre 2022.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Segundo Trimestre 2022.
Informe De Austeridad Y Eficiencia En El Gasto Publico Primer Trimestre 2022.
Informe de Derecho de Autor
Informe Semestral de Control Interno
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2025 – 2
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2025 – 1
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2024 – 2
Informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2024 -1
Informes evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2023-2
Informes evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2023-1
Informes evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2022-2
Informes evaluación independiente del estado del sistema de control interno 2022-1
Informe de Seguimiento a las PQRS
Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
Informe de Evaluación por Procesos
Seguimiento al Plan de Mejoramiento – Contraloría
Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)
Seguimiento III cuatrimestre 2025
Seguimiento programa de transparencia y ética pública 3er cuatrimestre 2024
Seguimiento programa de transparencia y ética pública 2do cuatrimestre 2024
Anexo Segundo seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica
Seguimiento programa de transparencia y ética pública 1er cuatrimestre 2024
Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 3er cuatrimestre 2023
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2do cuatrimestre 2023.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1er cuatrimestre 2023.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3er cuatrimestre 2022.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2do cuatrimestre 2022.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1er cuatrimestre 2022.
Informe de Seguimiento a Planes de Acción Institucional y por procesos 2022-1.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2022-1
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 2do semestre 2021.
Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo 2020-2023 1er semestre 2021.
Informe de Auditoría Interna de Calidad 2021.
Informe de Seguimiento a Indicadores de Gestión 1er Semestre 2022.

